麻花传M0044苏蜜清歌

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民革安徽省委2016年部门决算情况

浏览:6537&苍产蝉辫;发布人:补诲尘颈苍&苍产蝉辫;2017/08/28/9:34
 
 
民革安徽省委2016年部门决算情况
 
一、部门主要职能
维护民革章程,积极做好政治协商、参政议政、民主监督工作,在社会主义现代化建设、祖国统一进程中,充分发挥参政党的作用;提高参政议政水平,做好“两会”大会发言、集体提案的调查研究;切实加强组织工作,积极推进后备干部队伍建设;做好全省民革党员思想政治教育和对外宣传工作;开展社会服务和对台工作。
 
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,民革安徽省委2016年度部门决算包括省民革本级决算,与预算比较一致。
纳入民革安徽省委2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
 

序号
单位名称
1
省民革本级

 
 
叁、民革安徽省委2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表

 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:麻花传M0044苏蜜清歌
2016年度
 
财决公开01表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
641.39
一、一般公共服务支出
35
431.93
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
叁、国防支出
37
0.00
叁、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
39
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
42
134.21
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
43
39.10
 
10
 
十、节能环保支出
44
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
45
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
46
0.00
 
13
 
十叁、交通运输支出
47
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
49
0.00
 
16
 
十六、金融支出
50
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
51
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
53
25.77
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
55
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
56
0.00
 
23
 
二十叁、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
641.39
本年支出合计
58
631.01
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
26
4.60
  其中:提取职工福利基金
60
0.00
  其中:项目支出结转和结余
27
0.00
        转入事业基金
61
0.00
 
28
 
年末结转和结余
62
14.98
 
29
 
  其中:项目支出结转和结余
63
0.00
 
30
 
 
64
 
总计
31
646.00
总计
65
646.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
 

收入决算公开表

 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
部门:麻花传M0044苏蜜清歌
2016年度
 
财决公开02表
 
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
641.39
641.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
442.31
442.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
442.31
442.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012801
  行政运行
312.11
312.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012802
  一般行政管理事务
130.20
130.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
134.21
134.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
119.81
119.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
  归口管理的行政单位离退休
119.81
119.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
14.40
14.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
  死亡抚恤
14.40
14.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
39.10
39.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
39.10
39.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
24.10
24.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100599
  其他医疗保障支出
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
25.77
25.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
25.77
25.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
17.80
17.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
  提租补贴
7.97
7.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
 
支出决算公开表

 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:麻花传M0044苏蜜清歌
2016年度
 
财决公开03表
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
 
合计
631.01
500.81
130.20
0.00
0.00
0.00
 
201
一般公共服务支出
431.93
301.73
130.20
0.00
0.00
0.00
 
20128
民主党派及工商联事务
431.93
301.73
130.20
0.00
0.00
0.00
 
2012801
  行政运行
301.73
301.73
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2012802
  一般行政管理事务
130.20
0.00
130.20
0.00
0.00
0.00
 
208
社会保障和就业支出
134.21
134.21
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20805
行政事业单位离退休
119.81
119.81
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
119.81
119.81
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20808
抚恤
14.40
14.40
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080801
  死亡抚恤
14.40
14.40
0.00
0.00
0.00
0.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
39.10
39.10
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21005
医疗保障
39.10
39.10
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100501
  行政单位医疗
24.10
24.10
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100599
  其他医疗保障支出
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
221
住房保障支出
25.77
25.77
0.00
0.00
0.00
0.00
 
22102
住房改革支出
25.77
25.77
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2210201
  住房公积金
17.80
17.80
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2210202
  提租补贴
7.97
7.97
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 

注:本表反映本年度各项支出情况
 
财政拨款收入支出决算公开表

二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:麻花传M0044苏蜜清歌
2016年度
 
财决公开04表
收     入
支     出
 
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
 
 
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
 
一、一般公共预算财政拨款
1
641.39
一、一般公共服务支出
32
431.93
431.93
0.00
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
0.00
0.00
 
 
3
 
叁、国防支出
34
0.00
0.00
0.00
 
 
4
 
四、公共安全支出
35
0.00
0.00
0.00
 
 
5
 
五、教育支出
36
0.00
0.00
0.00
 
 
6
 
六、科学技术支出
37
0.00
0.00
0.00
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
38
0.00
0.00
0.00
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
39
134.21
134.21
0.00
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
40
39.10
39.10
0.00
 
 
10
 
十、节能环保支出
41
0.00
0.00
0.00
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
42
0.00
0.00
0.00
 
 
12
 
十二、农林水支出
43
0.00
0.00
0.00
 
 
13
 
十叁、交通运输支出
44
0.00
0.00
0.00
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
45
0.00
0.00
0.00
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
46
0.00
0.00
0.00
 
 
16
 
十六、金融支出
47
0.00
0.00
0.00
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
48
0.00
0.00
0.00
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
49
0.00
0.00
0.00
 
 
19
 
十九、住房保障支出
50
25.77
25.77
0.00
 
 
20
 
51
0.00
0.00
0.00
 
 
21
 
二十一、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
53
0.00
0.00
0.00
 
 
23
 
二十叁、债务付息支出
54
0.00
0.00
0.00
 
本年收入合计
24
641.39
本年支出合计
55
631.01
631.01
0.00
 
年初财政拨款结转和结余
25
4.47
年末财政拨款结转和结余
56
14.85
14.85
0.00
 
一、一般公共预算财政拨款
26
4.47
 
57
 
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
 
58
 
 
 
 
 
28
 
 
59
 
 
 
 
总计
29
645.86
总计
60
645.86
645.86
0.00
 
 

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
 
部门:麻花传M0044苏蜜清歌
2016年度
 
财决公开05表
 
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
4.47
4.47
0.00
641.39
511.19
130.20
631.01
500.81
130.20
14.85
14.85
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
4.47
4.47
0.00
442.31
312.11
130.20
431.93
301.73
130.20
14.85
14.85
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
4.47
4.47
0.00
442.31
312.11
130.20
431.93
301.73
130.20
14.85
14.85
0.00
0.00
2012801
  行政运行
4.47
4.47
0.00
312.11
312.11
0.00
301.73
301.73
0.00
14.85
14.85
0.00
0.00
2012802
  一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
130.20
0.00
130.20
130.20
0.00
130.20
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
  其他文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
134.21
134.21
0.00
134.21
134.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
119.81
119.81
0.00
119.81
119.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
  归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
119.81
119.81
0.00
119.81
119.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0.00
0.00
0.00
14.40
14.40
0.00
14.40
14.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
  死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
14.40
14.40
0.00
14.40
14.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
39.10
39.10
0.00
39.10
39.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
0.00
0.00
0.00
39.10
39.10
0.00
39.10
39.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
0.00
0.00
0.00
24.10
24.10
0.00
24.10
24.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100599
  其他医疗保障支出
0.00
0.00
0.00
15.00
15.00
0.00
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
25.77
25.77
0.00
25.77
25.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
25.77
25.77
0.00
25.77
25.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
0.00
0.00
0.00
17.80
17.80
0.00
17.80
17.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
  提租补贴
0.00
0.00
0.00
7.97
7.97
0.00
7.97
7.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
 
部门:麻花传M0044苏蜜清歌
2016年度
 
财决公开06表
 
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
159.79
302
商品和服务支出
83.53
310
其他资本性支出
0.00
30101
  基本工资
62.70
30201
  办公费
0.00
31001
  房屋建筑物购建
0.00
30102
  津贴补贴
73.32
30202
  印刷费
0.00
31002
  办公设备购置
0.00
30103
  奖金
5.88
30203
  咨询费
0.00
31003
  专用设备购置
0.00
30104
  其他社会保障缴费
13.34
30204
  手续费
0.00
31005
  基础设施建设
0.00
30106
  伙食补助费
0.00
30205
  水费
0.00
31006
  大型修缮
0.00
30107
  绩效工资
0.00
30206
  电费
0.00
31007
  信息网络及软件购置更新
0.00
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
  邮电费
1.90
31008
  物资储备
0.00
30109
  职业年金缴费
0.00
30208
  取暖费
0.00
31009
  土地补偿
0.00
30199
  其他工资福利支出
4.54
30209
  物业管理费
0.00
31010
  安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
257.49
30211
  差旅费
0.00
31011
  地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
  离休费
8.00
30212
  因公出国(境)费用
0.00
31012
  拆迁补偿
0.00
30302
  退休费
108.21
30213
  维修(护)费
1.60
31013
  公务用车购置
0.00
30303
  退职(役)费
0.00
30214
  租赁费
4.09
31019
  其他交通工具购置
0.00
30304
  抚恤金
14.40
30215
  会议费
33.07
31020
  产权参股
0.00
30305
  生活补助
1.22
30216
  培训费
0.00
31099
  其他资本性支出
0.00
30306
  救济费
0.00
30217
  公务接待费
9.23
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
  医疗费
25.76
30218
  专用材料费
0.00
30401
  公司政策性补贴
0.00
30308
  助学金
0.00
30224
  被装购置费
0.00
30402
  事业单位补贴
0.00
30309
  奖励金
0.11
30225
  专用燃料费
0.00
30403
  财政贴息
0.00
30310
  生产补贴
0.00
30226
  劳务费
0.00
30499
  其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
  住房公积金
35.41
30227
  委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
  提租补贴
7.97
30228
  工会经费
3.00
30701
  国内债务付息
0.00
30313
  购房补贴
0.00
30229
  福利费
0.00
30707
  国外债务付息
0.00
30314
  采暖补贴
0.00
30231
  公务用车运行维护费
13.43
399
其他支出
0.00
30315
  物业服务补贴
0.00
30239
  其他交通费用
17.21
39906
  赠与
0.00
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
56.41
30240
  税金及附加费用
0.00
 
 
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
0.00
 
 
 
人员经费合计
417.28
公用经费合计
83.53
 

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款基本支出明细情况
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:麻花传M0044苏蜜清歌
2016年度
 
财决公开07表
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出&苍产蝉辫;
项目支出
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,
 
 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
 
四、民革安徽省委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计646.00万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计646.00万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加50.50万元,增长8.48%,主要原因:一是人员经费正常增加;二是公务交通补贴费用增加。叁是住房公积金和医保基数正常调整。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计641.39万元,其中:财政拨款收入641.39万元,占100.00%。
(叁)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计631.01万元,其中:基本支出500.81万元,占79.37%;项目支出130.20万元,占20.63%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计645.86万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计645.86万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加50.46万元,增长8.47%,主要原因:一是人员经费正常增加;二是公务交通补贴费用增加。叁是住房公积金和医保基数正常调整。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入641.39万元,占本年收入的100.00%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加45.99万元,增长7.72%。主要原因:一是人员经费正常增加;二是公务交通补贴费用增加。叁是住房公积金和医保基数正常调整。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出631.01万元,占本年支出的100.00%。与2015年相比,财政拨款支出增加40.11万元,增长6.79%。主要原因:一是人员经费正常增加;二是公务交通补贴费用增加。叁是住房公积金和医保基数正常调整。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为588.90万元,支出决算为631.01万元,完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员去世,追加死亡抚恤金;二是追加离退休人员医疗费。叁是人员经费正常增加。其中基本支出500.81万元,占79.37%;项目支出130.20万元,占20.63%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为298.60万元,支出决算为301.73万元,完成年初预算的101.05%,决算数和预算数基本一致。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为126.70万元,支出决算数为130.20万元,完成年初预算的102.76%,决算数和预算数基本一致。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为114.00万元,支出决算为119.81万元,完成年初预算的105.10%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费正常调整。
4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为14.40万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世,追加死亡抚恤金。
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为24.10万元,支出决算为24.10万元,决算数和预算数一致。
6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项),年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员医疗费。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为17.8万元,支出决算为17.8万元,决算数和预算数一致。
8.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为7.7万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的103.51%,决算数和预算数基本一致。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出500.81万元,其中人员经费417.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费83.53万元,主要包括:邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
民革安徽省委2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度民革安徽省委机关运行经费83.53万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度民革安徽省委政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,民革安徽省委共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
    2016年,民革安徽省委按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金126.70万元。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(叁)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 

民革安徽省委部门决算公开文本.锄颈辫

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